О внесении изменений в Порядок осуществления администрацией городского округа Жигулевск внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.02.2020 № 13 нпа
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, пунктом 5 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2023 № 118н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита», пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.05.2025 № 65н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления администрацией городского округа Жигулевск внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.02.2020 № 13 нпа:
1.1. В абзаце 1 пункта 7.1 слова «в срок до 15 марта года, следующего за отчетным» заменить словами «в срок, установленный федеральными стандартами внутреннего финансового аудита».
1.2. Приложение № 8 «Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Жигулевска» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы городского округа А.Н.Иванов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
Самарской области
от 21.08.2025 № 28 нпа
Приложение № 8
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
Самарской области
от 17.02.2020 № 13 нпа
|
Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 20__ г. |
|
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий: |
|
|
|
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии), а в случае невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения) |
|
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий: |
|
|
|
(при наличии) |
|
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля: |
|
|
|
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности и соответствии (несоответствии) порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, а также ведомственным (внутренним) актам: |
|
|
|
5. Информация о качестве финансового менеджмента: |
|
|
|
(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового менеджмента) |
|
6. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках и принятых мерах по их устранению (при наличии), бюджетных рисках и их причинах, принятых (необходимых к принятию) мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков: |
|
|
|
7. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур: |
|
|
|
(при наличии) |
|
8. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков: |
|
|
|
9. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита (при наличии): |
|
|
|
10. Обобщенная информация об осуществлении консультирования субъектов бюджетных процедур по вопросам, связанным с совершенствованием организации внутреннего финансового контроля, повышением качества финансового менеджмента: |
|
|
|
(при наличии) |
|
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита (уполномоченное должностное лицо) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
|
«__» __________ 20__ г. |
|
|
|
|


